按照“建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的新机制”的总目标,以揭示问题、规范管理、促进内控和提高绩效为工作重心,促进财政部门及其工作人员依法行政,规范行为,防范风险,提高效能,推进廉政建设,保护财政资金和财政干部安全,促进财政管理科学化精细化水平的提高。2017年5月12日,东区财政局印发了《关于开展2017年度财政局内部监督检查工作的通知》,这标志着东区财政局2017年度内部监督检查工作正式启动。
此次东区财政局内部监督检查采取内部业务股室(部门)自查与区财监办抽查相结合的形式,并按照自查和重点检查两个阶段实施。检查范围包括内控制度、预算编制、执行、调整、决算批复,以及财政专项资金申报、评审、公示、分配、监督管理等开展合法性、合规性和有效性检查。同时,将选择有关部门(单位)或项目实施单位进行延伸检查。
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