今年来,厅高速管理管理局(执法总队)监察审计处对直属七个支队2012年预算执行及财务收支进行了审计,取得了较好成效。
一是发现了存在的问题。通过审计揭示了各支队在会计基础工作、会计核算、资金管理、资产管理等方面的问题,提出审计整改建议70余条。
二是规范了财务管理行为。各支队认真组织学习相关法律法规,分析存在问题的原因,对报销费用原始凭证内容记载不准确、不完整,部分房屋租金收入未及时纳税,购买部分商品未通过公务卡等问题,进行了逐一研究整改,并上缴房屋出租税费5.6万余元,进一步规范了财务管理行为。
三是促进了长效机制的建立。部分支队结合单位实际出台了《费用审批报销办法》等相关管理办法,严格审批流程,明确审批责任;对购置办公用品及其他低值易耗品建立了收、发、存台账,并要求资产管理部门要与财务部门加快信息传递,加强信息沟通,定期对资产进行清理盘点,做到帐实一致,确保国有资产安全完整。(厅审计处)
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