自贡交通系统针对交通建设项目多、专项资金量大的特点,积极发挥内部审计职能作用,持续加大对违反财经纪律、损失浪费、国有资产流失等问题的监督力度,切实规范财经管理。今年以来,自贡市交通运输局派出内部审计人员,对局直属两个单位开展专项审计,累计审计资金851万元。
审计结果显示,被审计单位预算编制及执行较规范,各项预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,财务管理和内部控制制度较健全,无违规使用 “三公”经费、会议费及违规发放奖金津贴情况。(自贡市交通运输局)
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